Orden de Compra. Nº2291-720-AG26 "NP/20-INSUMOS DE FERRETERIA- DESARROLLO ECONOMICO 2291-381-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2291-720-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-04-2026
Nombre de la Orden de Compra NP/20-INSUMOS DE FERRETERIA- DESARROLLO ECONOMICO 2291-381-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación BODEGA 18 ORIENTE 5 SUR 2330 jcastrom@talca.cl
Comuna Talca
Impuesto 472606
Dirección de Envío de la Factura BODEGA 18 ORIENTE 5 SUR 2330 jcastrom@talca.cl
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTIFER
Razón Social MULTIFER SPA
R.U.T. 77.945.488-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MULTIFER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
21101510
Cañerías o tuberías de riego2UnidadCAÑERIA POLIETILENO 3/4´´ 100 MTS LINEA N°2, IMPUTACION AREA 4, PROGRAMA 52, CTA 215-22-04-014 (TOTAL CUENTA 2.350.000)CAÑERIA POLIETILENO 3/4´´ 100 MTS LINEA N°2, IMPUTACION AREA 4, PROGRAMA 52, CTA 215-22-04-014 (TOTAL CUENTA 2.350.000) $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
21101801
Aspersores10UnidadASPERSOR PLASTICO 1/2´´ 22PC AG HE LINEA N°2, IMPUTACION AREA 4, PROGRAMA 52, CTA 215-22-04-014 (TOTAL CUENTA 2.350.000)ASPERSOR PLASTICO 1/2´´ 22PC AG HE LINEA N°2, IMPUTACION AREA 4, PROGRAMA 52, CTA 215-22-04-014 (TOTAL CUENTA 2.350.000) $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
11162111
Malla6UnidadMALLA BIZCOCHO CUADRADA TIPO 5014 1,80 MTS LINEA N°1, IMPUTACION AREA 4, PROGRAMA 52, CTA 214-22-04-999 (TOTAL CUENTA 790.000)MALLA BIZCOCHO CUADRADA TIPO 5014 1,80 MTS LINEA N°1, IMPUTACION AREA 4, PROGRAMA 52, CTA 214-22-04-999 (TOTAL CUENTA 790.000) $ 62.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 372.000 $ 372.000
31161807
Golillas planas10UnidadMALLA BIZCOCHO CUADRADA TIPO 5014 1,80 MTS LINEA N°1, IMPUTACION AREA 4, PROGRAMA 52, CTA 214-22-04-999 (TOTAL CUENTA 790.000)MALLA BIZCOCHO CUADRADA TIPO 5014 1,80 MTS LINEA N°1, IMPUTACION AREA 4, PROGRAMA 52, CTA 214-22-04-999 (TOTAL CUENTA 790.000) $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.900 $ 22.900
31161508
Tornillos para madera20UnidadTORNILLO VOLCANITA ROSCA MADERA 6X2 FOSFATIZADO CAJA 500 UN LINEA N°1, IMPUTACION AREA 4, PROGRAMA 52, CTA 214-22-04-999 (TOTAL CUENTA 790.000)TORNILLO VOLCANITA ROSCA MADERA 6X2 FOSFATIZADO CAJA 500 UN LINEA N°1, IMPUTACION AREA 4, PROGRAMA 52, CTA 214-22-04-999 (TOTAL CUENTA 790.000) $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
27111701
Destornilladores5UnidadJUEGO DE 5 PTA DE IMPACTO PHILLIPS PH2 2,14 IMPACT DEWALT DWA2PH2IR5, SIMILAR O SUPERIOR LINEA N°1, IMPUTACION AREA 4, PROGRAMA 52, CTA 214-22-04-999 (TOTAL CUENTA 790.000)  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
31162309
Estantes de montaje5UnidadBISAGRA 3X3´´ 3 UNIDADES LINEA N°1, IMPUTACION AREA 4, PROGRAMA 52, CTA 214-22-04-999 (TOTAL CUENTA 790.000)  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
13111016
Polietileno6UnidadPOLIETILENO UV 2 TEMP 3 MT ABRE A 6 MT DE ANCHO- 51 MT DE LARGO X 0,2 X ML LINEA N°2, IMPUTACION AREA 4, PROGRAMA 52, CTA 215-22-04-014 (TOTAL CUENTA 2.350.000)  $ 178.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.071.000 $ 1.071.000
11162111
Malla1UnidadMALLA RASCHEL BEIGE 90% 4,20 MTS ANCHO 100 MTS LARGO LINEA N°2, IMPUTACION AREA 4, PROGRAMA 52, CTA 215-22-04-014 (TOTAL CUENTA 2.350.000)  $ 255.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000
11162111
Malla1UnidadMALLA RASCHEL BLANCA 80% 2.1 MTS ANCHO 100 MTS LARGO LINEA N°2, IMPUTACION AREA 4, PROGRAMA 52, CTA 215-22-04-014 (TOTAL CUENTA 2.350.000)  $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
11162111
Malla1UnidadMALLA ANTIMALEZA 1X100 MTS TELA ROLLO LINEA N°2, IMPUTACION AREA 4, PROGRAMA 52, CTA 215-22-04-014 (TOTAL CUENTA 2.350.000)  $ 66.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
30222803
Canal de riego2UnidadCINTA DE RIEGO 16 MM 500 MTS GOTERO 1L/HR DISTANCIA 10 NEGRO LINEA N°2, IMPUTACION AREA 4, PROGRAMA 52, CTA 215-22-04-014 (TOTAL CUENTA 2.350.000)  $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
21101510
Cañerías o tuberías de riego2UnidadCAÑERIA POLIETILENO ½ 100 MTS LINEA N°2, IMPUTACION AREA 4, PROGRAMA 52, CTA 215-22-04-014 (TOTAL CUENTA 2.350.000)  $ 23.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.000 $ 47.000
Total Neto $ 2.487.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 472.606
TOTAL OC $ 2.960.006


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.726.902-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.