Orden de Compra. Nº2291-737-SE20 "MAT.DE CONSTRUCCION N/P129 CONSTRUCCION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2291-737-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-03-2020
Nombre de la Orden de Compra MAT.DE CONSTRUCCION N/P129 CONSTRUCCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2295-71-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra ASESORIA JURIDICA 1 NORTE N° 797 ZOCALO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación CASA DE LA JUVENTUD 1 ORIENTE 5 Y 6 NORTE 1640
Comuna Talca
Impuesto 50205,6
Dirección de Envío de la Factura CASA DE LA JUVENTUD 1 ORIENTE 5 Y 6 NORTE 1640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COEPSA EXPRESS
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Sucursal COEPSA EXPRESS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191506
Discos abrasivos50Unidad no definidaDISCO CORTE 4 1/2DISCO CORTE 4 1/2 $ 751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.550 $ 37.550
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices20Unidad no definidaDILUYENTE SINTETICO SLTDILUYENTE SINTETICO SLT $ 5.711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.220 $ 114.220
31211906
Rodillos de pintar20Unidad no definidaRODILLO CHIPORRO LANA 18 M/ROJORODILLO CHIPORRO LANA 18 M/ROJO $ 4.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.800 $ 88.800
31211904
Brochas18Unidad no definidaBROCHA HELLA 3X 5/8BROCHA HELLA 3 X5/8 $ 1.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.670 $ 23.670
Total Neto $ 264.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.206
TOTAL OC $ 314.446


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.