Orden de Compra. Nº2291-787-SE25 "NP 170 DIDECO MEDIAGUA C. SUM 2295-19-LP25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2291-787-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-06-2025
Nombre de la Orden de Compra NP 170 DIDECO MEDIAGUA C. SUM 2295-19-LP25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2295-19-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra MERCADO PROVISORIO 4 Y 5 OTE 2 NORTE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-29-02-000-000-000 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación 2 PONIENTE Nº 1030
Comuna Talca
Impuesto 302100
Dirección de Envío de la Factura 2 PONIENTE Nº 1030
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRAS
Razón Social GIORGIO STEFANO RATTO ANDAUR
R.U.T. 15.775.663-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201601
Casas1UnidadMEDIAGUA 3X6 MTS SEGUN PROPUESTA PUBLICA CONTRATO PARA SUMINISTRO DE ADQUISICIONES TRANSPORTE E INSTALACIONES DE MEDIAGUAS ID 2295-19-LP25 ADJUDICADA MEDIANTE D.A. N° 02809 DEL 24/04/2025 AL PROVEEDOR GIORGIO RATTO ANDAUR RUT N° 15.775.663-KMEDIAGUA 3X6 MTS SEGUN PROPUESTA PUBLICA CONTRATO PARA SUMINISTRO DE ADQUISICIONES TRANSPORTE E INSTALACIONES DE MEDIAGUAS ID 2295-19-LP25 ADJUDICADA MEDIANTE D.A. N° 02809 DEL 24/04/2025 AL PROVEEDOR GIORGIO RATTO ANDAUR RUT N° 15.775.663-K $ 1.590.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.590.000 $ 1.590.000
Total Neto $ 1.590.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 302.100
TOTAL OC $ 1.892.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.