Orden de Compra. Nº2291-791-SE21 "ARRIENDO CONTENEDOR NP 136 CONSTRUCCION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2291-791-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2021
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO CONTENEDOR NP 136 CONSTRUCCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2295-71-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra 1 NORTE N° 797
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación MOVILIZACION 18 ORIENTE ENTRE 5 Y 6 SUR 2330
Comuna Talca
Impuesto 66021,96
Dirección de Envío de la Factura MOVILIZACION 18 ORIENTE ENTRE 5 Y 6 SUR 2330
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA
Razón Social COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA
R.U.T. 78.456.070-8
Sucursal COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201803
Unidades para contenedores3Unidad no definidaARRIENDO CONTENEDOR POR 3 MESES NP 136 CONSTRUCCION, DESTINADA A CONSTRUCCION SEDE SOCIAL UNION CARLOS TRUPP IMPUTACION A1 P1 215-31-02-999-394 CONVENIO DE SUMINISTRO 2295-71-LR17ARRIENDO CONTENEDOR POR 3 MESES NP 136 CONSTRUCCION, DESTINADA A CONSTRUCCION SEDE SOCIAL UNION CARLOS TRUPP IMPUTACION A1 P1 215-31-02-999-394 CONVENIO DE SUMINISTRO 2295-71-LR17 $ 115.828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 347.484 $ 347.484
Total Neto $ 347.484
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.022
TOTAL OC $ 413.506


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.