|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2291-848-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
26-03-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION POLIETILENO NP 138 DIDECO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2295-71-LR17 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
ADQUISICIONES MUNICIPAL |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
|
|
R.U.T. |
69.110.400-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
ASESORIA JURIDICA 1 NORTE N° 797 ZOCALO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
|
|
R.U.T. |
69.110.400-1 |
|
Dirección de Facturación |
CASA DE LA JUVENTUD 1 ORIENTE 5 Y 6 NORTE 1640 |
|
Comuna |
Talca
|
|
Impuesto |
359100 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CASA DE LA JUVENTUD 1 ORIENTE 5 Y 6 NORTE 1640 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
COEPSA EXPRESS |
|
Razón Social |
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
|
|
R.U.T. |
14.205.876-6 |
|
Sucursal |
COEPSA EXPRESS |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
13111016
| Polietileno | 3000 | Metro Lineal | POLIETILENO NATURAL DE 0.20MM TOTAL 30 ROLLOS DE 100 MT | POLIETILENO NATURAL DE 0.20MM TOTAL 30 ROLLOS DE 100 MT |
$ 630,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.890.000
|
$ 1.890.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.890.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 359.100
|
|
$ 2.249.100
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.