Orden de Compra. Nº2291-968-SE24 "NP 249 CONSTRUCCION LIJA OTROS C. SUM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2291-968-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-05-2024
Nombre de la Orden de Compra NP 249 CONSTRUCCION LIJA OTROS C. SUM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2295-181-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra MERCADO PROVISORIO 4 Y 5 OTE 2 NORTE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-393-000 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación 5 SUR 18 ORIENTE 2330 BODEGA MUNICIPAL
Comuna Talca
Impuesto 16154,56
Dirección de Envío de la Factura 5 SUR 18 ORIENTE 2330 BODEGA MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA
Razón Social COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LIMITADA
R.U.T. 78.456.070-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23131507
Tela para lijar50UnidadLIJA MADERA GRANO 120LIJA MADERA GRANO 120 $ 107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.350 $ 5.350
11101506
Yeso2UnidadYESO ROMERAL ESPUMA 25 KILOSYESO ROMERAL ESPUMA 25 KILOS $ 5.363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.726 $ 10.726
31211904
Brochas6UnidadBROCHA HELLA 4"X5/8"BROCHA HELLA 4"X5/8" $ 3.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.048 $ 18.048
60123601
Pegamento de purpurina1UnidadADHESIVOS MONTAJE 3.8KGADHESIVOS MONTAJE 3.8KG $ 9.374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.374 $ 9.374
31211906
Rodillos de pintar6UnidadRODILLO CHIPORRO LANA NATURAL 18 CM M/ROJORODILLO CHIPORRO LANA NATURAL 18 CM M/ROJO $ 6.921,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.526 $ 41.526
Total Neto $ 85.024
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.155
TOTAL OC $ 101.179


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.