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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2292-1353-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-09-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos para Jornada de Salud Mental en Cesfam Centros de Salud |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIR. COMUNAL DE SALUD |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
69.110.400-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
4 Norte Nº 944 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
69.110.400-1 |
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Dirección de Facturación |
TALCA |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
16910 |
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Dirección de Envío de la Factura |
TALCA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Alejandra |
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Razón Social |
ALEJANDRA PAOLA GONZALEZ VELIZ
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R.U.T. |
11.438.146-2 |
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Sucursal |
Alejandra |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50192801
| Empanadas, tartas y pies frescos | 130 | Unidad | Empanadas | Empanadas |
$ 600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 78.000
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$ 78.000
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52151502
| Platos desechables domésticos | 110 | Unidad | Platos Plásticos Desechables | Platos Plásticos Desechables |
$ 100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.000
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$ 11.000
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Total Neto
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$ 89.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.910
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$ 105.910
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.