Orden de Compra. Nº2292-1689-SE19 "INSUMOS CLINICOS --CONVENIO SAR LAS AMERICAS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2292-1689-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-09-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLINICOS --CONVENIO SAR LAS AMERICAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2295-74-LR16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIR. COMUNAL DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra 1 ORIENTE Nº 1350 2 Y 3 NORTE, DCS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-005-028 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación 15 ORIENTE Nº 600 ENTRE 5 y 6 SUR. BOD. COMUNAL
Comuna Talca
Impuesto 1012700
Dirección de Envío de la Factura 15 ORIENTE Nº 600 ENTRE 5 y 6 SUR. BOD. COMUNAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL
Razón Social IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE
R.U.T. 76.242.192-5
Sucursal COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51171630
Aceite mineral100Unidad no definidaVASELINA LIQUIDA VASELINA LIQUIDA $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
42131611
Gorras de quirófano1000Unidad no definidaGORRO ENFERMERA DESECHABLE GORRO ENFERMERA DESECHABLE $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
42131701
Cobertores para cirugía300Unidad no definidaCAMPO CLINICO 40*50CAMPO CLINICO 40*50 $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
42181501
Depresores de la lengua o palas o palos25000Unidad no definidaBAJALENGUA BAJALENGUA $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500.000 $ 2.500.000
42131501
Pecheras para pacientes1000Unidad no definidaPECHERA DESECHABLE PECHERA DESECHABLE $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
42271802
Nebulizadores o accesorios200Unidad no definidaMASCARILLA CON RESERVORIO ADULTO MASCARILLA CON RESERVORIO ADULTO $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
42131701
Cobertores para cirugía600Unidad no definidaPAÑO CLINICO 40*50 PERFORADO PAÑO CLINICO 40*50 PERFORADO $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080.000 $ 1.080.000
Total Neto $ 5.330.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.012.700
TOTAL OC $ 6.342.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.