Orden de Compra. Nº2292-2039-SE14 "mosqueteros para j. Contardo. p Nº1215"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2292-2039-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2014
Nombre de la Orden de Compra mosqueteros para j. Contardo. p Nº1215
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIR. COMUNAL DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra 15 ORIENTE Nº 600, 5 y 6 SUR, BODEGA DCS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación TALCA
Comuna Talca
Impuesto 16573,109243697
Dirección de Envío de la Factura TALCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alumco ltda.
Razón Social SOC COMERCIAL Y DISTRIBUID DE ALUMINIOS NACIONALES
R.U.T. 78.782.940-6
Sucursal Alumco ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101705
Aluminio1Unidadmalleros segun cotizacion adjunta Nº 44062 aluminios nacionalesmalleros segun cotizacion adjunta Nº 44062 aluminios nacionales $ 87.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.227 $ 87.227
Total Neto $ 87.227
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.573
TOTAL OC $ 103.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.