Orden de Compra. Nº2292-2194-CM20 "Sillón Dental para Cesfam Las Américas - Convenio Odontológico Integral I 2020 4tos Medios COVID "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2292-2194-CM20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-12-2020
Nombre de la Orden de Compra Sillón Dental para Cesfam Las Américas - Convenio Odontológico Integral I 2020 4tos Medios COVID
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIR. COMUNAL DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra 15 ORIENTE Nº 600, 5 y 6 SUR, BODEGA FARMACIA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-005-036 del sistema CASS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación TALCA
Comuna Talca
Impuesto 1301500
Dirección de Envío de la Factura TALCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor STK Limitada
Razón Social IMPORTADORA, COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUDORA DE P
R.U.T. 76.371.206-0
Sucursal STK Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56121201
2239-8-LP14
camillas de primeros auxilios1 (1628245 )CAMILLA - MULTIPROPOSITO ALTURA AJUSTABLE 193X67 CM UNIDAD 1630245(1628245) CAMILLA - MULTIPROPOSITO ALTURA AJUSTABLE 193X67 CM UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.527.473,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.527.473 $ 7.527.473
Total Neto $ 7.527.473
Descuento $ 677.473
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.301.500
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 8.151.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.