Orden de Compra. Nº2292-370-SE20 "INSUMOS DENTALES/ CONVENIO SUMINISTRO/ GESTIÓN CLÍNICA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2292-370-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-03-2020
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES/ CONVENIO SUMINISTRO/ GESTIÓN CLÍNICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2295-74-LR16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIR. COMUNAL DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra 1 ORIENTE Nº 1350 2 Y 3 NORTE, DCS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-005-002 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación 15 ORIENTE Nº 600 ENTRE 5 y 6 SUR. BOD. COMUNAL
Comuna Talca
Impuesto 215061
Dirección de Envío de la Factura 15 ORIENTE Nº 600 ENTRE 5 y 6 SUR. BOD. COMUNAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Trema
Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.128.840-7
Sucursal Trema
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería50Unidad no definidaCONO DE PAPEL ABSORVENTE 15-40CONO DE PAPEL ABSORVENTE 15-40 $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
41113320
Kit de ensayos de aceite lubricante20Unidad no definidaACEITE LUBRICANTE PANA SPRAY C/BOQUILLAACEITE LUBRICANTE PANA SPRAY C/BOQUILLA $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.800 $ 399.800
14111509
Artículos de papelería20Unidad no definidaCONO DE PAPEL ABSORVENTE 45-80CONO DE PAPEL ABSORVENTE 45-80 $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
42151639
Espátulas dentales20Unidad no definidaESPATULA DE CERA N°7ESPATULA DE CERA N°7 $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
42151639
Espátulas dentales50Unidad no definidaESPATULA DE CEMENTO DOBLEESPATULA DE CEMENTO DOBLE $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.500 $ 64.500
30201903
Unidades dentales20Unidad no definidaCERA ROSADA ECOCERA N°7CERA ROSADA ECOCERA N°7 $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.800 $ 51.800
42152508
Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas200Unidad no definidaJERINGAS DE ACIDO DE 2.5 MLJERINGAS DE ACIDO DE 2.5 ML $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 498.000 $ 498.000
Total Neto $ 1.131.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 215.061
TOTAL OC $ 1.346.961


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.