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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2292-612-R108 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
18-06-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
materiales de oficina cecof brilla sol |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
adquirir materiales de oficina cecof brilla sol
de acuerdo a orden de pedido nº 224 , 222. cuenta de imputacion 114-05-54
responsable: victor cerda |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIR. COMUNAL DE SALUD |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
69.110.400-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
4 NORTE Nº 944 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
69.110.400-1 |
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Dirección de Facturación |
TALCA |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
2227,37 |
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Dirección de Envío de la Factura |
TALCA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL TUCAN LIMITADA
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R.U.T. |
79.946.490-k |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121701
| Lápiz pasta | 1 | Unidad | Lápiz pasta | 1 tampon grande azul |
$ 971,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 971
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$ 971
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44121701
| Lápiz pasta | 3 | Unidad | Lápiz pasta | 3 rollos papel de envolver de 57 cm |
$ 3.584,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.752
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$ 10.752
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Total Neto
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$ 11.723
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.227
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$ 13.950
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.