Orden de Compra. Nº2292-6385-SE26 "SUMINISTRO DE ENFERMERIA ID 2295-118-LR25 / BODEGA FARMACIA (PEDIDO 2282)(SMV)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2292-6385-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-04-2026
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE ENFERMERIA ID 2295-118-LR25 / BODEGA FARMACIA (PEDIDO 2282)(SMV)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2295-118-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIR. COMUNAL DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra TALCA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-005-001 del sistema CAS - CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación 1 SUR N° 2472 ENTRE 17 Y 18 ORIENTE. BOD. FARMACIA.
Comuna Talca
Impuesto 902880
Dirección de Envío de la Factura 1 SUR N° 2472 ENTRE 17 Y 18 ORIENTE. BOD. FARMACIA.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PEI
Razón Social PROVEEDORES ESTATALES INTEGRALES SPA
R.U.T. 77.344.102-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PEI
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42295134
Sets suministros quirúrgicos generales o accesorio2000Unidad no definidaKIT DE CURACIÓN DESECHABLEKIT DE CURACIÓN DESECHABLE $ 2.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.752.000 $ 4.752.000
Total Neto $ 4.752.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 902.880
TOTAL OC $ 5.654.880


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.