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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2292-710-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-07-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
articulos de oficina modulo dental |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
adquisicion de articulos de oficina modulo dental de acuerdo a orfden de pedido nº 1689 y 1690 con cargo a cuentas de imputacion nº 215-22-04-001. responsable: victor cerda |
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Proveniente de Licitación
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2292-113-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIR. COMUNAL DE SALUD |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
69.110.400-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
4 NORTE Nº 944 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
69.110.400-1 |
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Dirección de Facturación |
TALCA |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
7777,84 |
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Dirección de Envío de la Factura |
TALCA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
MARIA ALEJANDRA AGRIPINA GUTIERREZ DIAZ
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R.U.T. |
13.370.780-8 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111509
| POSIT 75*75 AMARILLOS | 10 | Unidad | POSIT 75*75 AMARILLOS | Adq. de10Post-It |
$ 265,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.650
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$ 2.650
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14111509
| CAJA LAPÌZ CORRECTOR PAPER MATE 12 UD | 1 | Unidad | CAJA LAPÌZ CORRECTOR PAPER MATE 12 UD | Adq. de 1 Cajas de 12 Unidades de Corrector Líquido Marca Paper Mate o similar |
$ 8.525,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.525
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$ 8.525
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14111509
| ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO AUCA | 19 | Unidad | ARCHIVADOR OFICIO LOMO ANCHO AUCA | Adq. de 19 Archivadores palanca grande auca o similar |
$ 799,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.181
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$ 15.181
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14111509
| SOBRE CARTA BLANCO BRASIL | 20 | Unidad | SOBRE CARTA BLANCO BRASIL | Adq. de 20 Sobres Tamaño Carta |
$ 15,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 300
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$ 300
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14111509
| LAPIZ PASTA AZUL BIC | 46 | Unidad | LAPIZ PASTA AZUL BIC | Adq. de 46 Lapices Pasta 20 Azul 20 negros 6 rojos Bic o Similar |
$ 105,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.830
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$ 4.830
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14111509
| ROLLO PAPEL FAX | 5 | Unidad | ROLLO PAPEL FAX | adq. de 5 rollos de papel fax |
$ 780,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.900
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$ 3.900
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14111509
| DESTACADORES AMARILLOS SELLOHILITER | 10 | Unidad | DESTACADORES AMARILLOS SELLOHILITER | Adq. de 10 unidades de destacadores 5 amarillos 5 verdes office o similar |
$ 185,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.850
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$ 1.850
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14111509
| CARPETAS PLASTICAS C/ACCOCLIP COLOR AZUL | 20 | Unidad | CARPETAS PLASTICAS C/ACCOCLIP COLOR AZUL | Adq. 20 carpetas Plásticas Azul C/Aco |
$ 185,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.700
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$ 3.700
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Total Neto
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$ 40.936
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.778
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$ 48.714
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.