Orden de Compra. Nº2292-923-SE11 "Servicio de Movilización para Programa Chile Crece Contigo DESDE 2292-113-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2292-923-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-08-2011
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Movilización para Programa Chile Crece Contigo DESDE 2292-113-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2292-113-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIR. COMUNAL DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra 4 Norte Nº 944
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación TALCA
Comuna Talca
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura TALCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OFERENTE ARRIENDO VEHICULOS y TRANSPORTE PERSONAS
Razón Social EDUARDO LUENGO JARA
R.U.T. 7.037.394-7
Sucursal OFERENTE ARRIENDO VEHICULOS y TRANSPORTE PERSONAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos1UnidadServicio de Movilización Programa Chile Crece Contigo, 2 Camionetas Doble Cabina con chofer,bencina y registro de vitácora diaria informando de visitas realizadas. Correspondiente a días proporcionales del mes de Julio 2011.Servicio de Movilización Programa Chile Crece Contigo, 2 Camionetas Doble Cabina con chofer,bencina y registro de vitácora diaria informando de visitas realizadas. Correspondiente a días proporcionales del mes de Julio 2011 $ 928.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 928.560 $ 928.560
Total Neto $ 928.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 928.560

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.