Orden de Compra. Nº2292-927-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2292-536-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Talca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2292-927-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-09-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2292-536-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas INSUMOS DENTALES DE URGENCIA ODONTOLOGICA AMBULATORIA CTA. 613.16.61.000.000 " DESPACHAR A BODEGA FARMACIA 5 ORIENTE Nº 850 3 Y 4 SUR TALCA FLETE PAGADO "
Proveniente de Licitación 2292-536-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION COMUNAL DE SALUD
Razón Social Ilustre Municipalidad de Talca
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra 4 NORTE Nº 944
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 45 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Talca
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación TALCA
Comuna -1
Impuesto 37050
Dirección de Envío de la Factura TALCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JULIO CESAR SILVA ORTIZ
R.U.T. 10.496.996-8
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales13UnidadUnidades dentalesSUMINISTRO DE AGUA PARA ULTRASONIDO $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000
Total Neto $ 195.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.050
TOTAL OC $ 232.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.