Orden de Compra. Nº2292-9446-AG25 " EMPAVONADO MAS LAMINA DE SEGURIDAD SALA AIDIA - OP 2237 (NMC) - CONVENIO AT. INTEG. AL DESARROLLO INFANTO ADOLESCENTE Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2292-1170-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2292-9446-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-12-2025
Nombre de la Orden de Compra EMPAVONADO MAS LAMINA DE SEGURIDAD SALA AIDIA - OP 2237 (NMC) - CONVENIO AT. INTEG. AL DESARROLLO INFANTO ADOLESCENTE Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2292-1170-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIR. COMUNAL DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-001-001 del sistema CASH CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación 1 ORIENTE N°1350 ENTRE 2 Y 3 NORTE. DCS
Comuna Talca
Impuesto 155895
Dirección de Envío de la Factura 1 ORIENTE N°1350 ENTRE 2 Y 3 NORTE. DCS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gráfica y Tecnologías
Razón Social grafica y tecnologias spa
R.U.T. 76.595.474-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Gráfica y Tecnologías
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60101302
Adhesivos gigantes1UnidadEMPAVONADO DE VENTANAS MAS LAMINA DE SEGURIDAD DIFERENTES MEDIDAS.EMPAVONADO DE VENTANAS MAS LAMINA DE SEGURIDAD DIFERENTES MEDIDAS. $ 820.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 820.500 $ 820.500
Total Neto $ 820.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 155.895
TOTAL OC $ 976.395


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.562.685-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.