Orden de Compra. Nº
2293-104-SE12
"
Materiales de mantenimientos
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2293-104-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-09-2012
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de mantenimientos
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2295-132-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CEMENTERIO MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T.
69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra
12 NORTE S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T.
69.110.400-1
Dirección de Facturación
12 NORTE S/N
Comuna
Talca
Impuesto
51303,99
Dirección de Envío de la Factura
12 NORTE S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
29-09-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Forestal Insigne
Razón Social
JUAN ARMANDO ABARZA GONZALEZ
R.U.T.
14.399.147-4
Sucursal
Forestal Insigne
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27112801
Brocas
5
Unidad no definida
5 BROCAS DE 5" PARA FIERRO
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
27112801
Brocas
4
Unidad no definida
4 BROCAS DE FERRO DE 8"
$ 1.220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.880
$ 4.880
27112801
Brocas
4
Unidad no definida
4 BROCAS PARA FIERRO DE 6"
$ 1.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.760
$ 4.760
31211904
Brochas
4
Unidad no definida
4 BROCAHS DE 5"
$ 2.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.560
$ 11.560
31211904
Brochas
7
Unidad no definida
7 BROCHAS DE 4"
$ 1.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.130
$ 11.130
31211904
Brochas
3
Unidad no definida
3 BROCHAS DE 2"
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.370
$ 2.370
40142604
Codos de tubo
3
Unidad no definida
3 COPLAS DE PVC DE 75 MM
$ 440,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.320
$ 1.320
31231313
Tubería de plástico
5
Unidad no definida
5 TUBOS DE 6 MTOS DE 75 MM EN PVC
$ 3.648,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.240
$ 18.240
31231313
Tubería de plástico
14
Unidad no definida
14 TUBOS DE PVC DE 110 MM DE 6 MTS
$ 7.865,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.110
$ 110.110
44121634
Rollos dispensadores de pegamento
3
Unidad no definida
3 TUBOS DE PEGAMENTO VINILIX
$ 1.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.940
$ 5.940
24121802
Latas de pintura o barniz
1
Unidad no definida
UN GALON BRNIZ NATURAL PARA ENCHAPE LADRILLOS
$ 9.546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.546
$ 9.546
26111505
Transmisión por cadena
1
Unidad no definida
1 CADENA PARA MOTOSIERRA STHIL M5250
$ 9.259,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.259
$ 9.259
27112010
Horquetas
6
Unidad no definida
6 HORQUETAS COMPLETAS DE 5 GANCHOS
$ 12.051,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.306
$ 72.306
27111508
Sierras
1
Unidad no definida
1 SERRUCHO PRO JETCUT 20S STANLEY
$ 6.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.500
Total Neto
$ 270.021
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 51.304
TOTAL OC
$ 321.325
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.