Orden de Compra. Nº
2293-79-SE10
"
Art de mantencion
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2293-79-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-10-2010
Nombre de la Orden de Compra
Art de mantencion
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2295-132-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CEMENTERIO MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T.
69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra
12 NORTE S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T.
69.110.400-1
Dirección de Facturación
12 NORTE S/N
Comuna
Talca
Impuesto
70895,65
Dirección de Envío de la Factura
12 NORTE S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
20-10-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Forestal Insigne
Razón Social
JUAN ARMANDO ABARZA GONZALEZ
R.U.T.
14.399.147-4
Sucursal
Forestal Insigne
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
23171509
Soldadura
5
Unidad no definida
5 KILOS DE SOLDADURA INDURA 6011 3/32 PUNTO VERDE
$ 2.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.950
$ 12.950
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
10
Unidad no definida
10 LITROS DILUYENTE PARR PINTURA OLEO
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
23171509
Soldadura
1
Unidad no definida
1 CONO DE SOLDADURA ESTAÑO
$ 4.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.100
$ 4.100
47131615
Escobillones
3
Unidad no definida
3 ESCOBILLONES MUNICIPAL
$ 6.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.570
$ 18.570
42132205
Guantes quirúrgicos
20
Unidad no definida
20 CAJAS DE GUANTES QUIRURJICOS
$ 2.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
47121701
Bolsas de basura
70
Unidad no definida
70 PAQUETES DE BOLSA DE BASURA 70X90 NEGBRA PLOMAS
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.300
$ 55.300
31211906
Rodillos de pintar
10
Unidad no definida
10 RODILLOS DE PINTURA DE CHIPORRO 18 CM
$ 1.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.500
$ 18.500
23153138
Cabezales de corte o desbastado
6
Unidad no definida
6 DISCOS DE CORTE METAL 9"
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.200
$ 10.200
15111505
Butano
5
Unidad no definida
5 CARGA GAS BUTANO PARA SOPLETE
$ 645,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.225
$ 3.225
86131502
Pintura
5
Unidad no definida
05 galon de pintura blanca latex
$ 6.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.950
$ 32.950
86131502
Pintura
2
Unidad no definida
2 galon de pintura oleo brillante color cafe
$ 15.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.180
$ 31.180
27111508
Sierras
5
Unidad no definida
5 hojas ded sierra sanflex metal 12"
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.500
$ 5.500
40141702
Grifos
25
Unidad no definida
25 llaves jardin bronce ½ soldar
$ 2.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.250
$ 57.250
73121804
Servicios de fabricación de cemento, cal o yeso
15
Unidad no definida
15 sacos pintacal
$ 2.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.500
$ 40.500
15121501
Aceite de motor
4
Unidad no definida
4 LITROS ACEITE MEZCLA STIL
$ 3.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.360
$ 14.360
31191501
Papeles de lija
10
Unidad no definida
10 pliegos de lija fierro 150-100
$ 220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.200
$ 2.200
40141702
Grifos
15
Unidad no definida
15 TERMINAL DE BRONCE 3/4 A 1/2 HI
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.350
$ 10.350
Total Neto
$ 373.135
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 70.896
TOTAL OC
$ 444.031
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.