Orden de Compra. Nº2293-79-SE10 "Art de mantencion"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2293-79-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-10-2010
Nombre de la Orden de Compra Art de mantencion
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2295-132-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CEMENTERIO MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra 12 NORTE S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación 12 NORTE S/N
Comuna Talca
Impuesto 70895,65
Dirección de Envío de la Factura 12 NORTE S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-10-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Forestal Insigne
Razón Social JUAN ARMANDO ABARZA GONZALEZ
R.U.T. 14.399.147-4
Sucursal Forestal Insigne
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171509
Soldadura5Unidad no definida5 KILOS DE SOLDADURA INDURA 6011 3/32 PUNTO VERDE  $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.950 $ 12.950
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices10Unidad no definida10 LITROS DILUYENTE PARR PINTURA OLEO  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
23171509
Soldadura1Unidad no definida1 CONO DE SOLDADURA ESTAÑO  $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.100 $ 4.100
47131615
Escobillones3Unidad no definida3 ESCOBILLONES MUNICIPAL  $ 6.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.570 $ 18.570
42132205
Guantes quirúrgicos20Unidad no definida20 CAJAS DE GUANTES QUIRURJICOS   $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
47121701
Bolsas de basura70Unidad no definida70 PAQUETES DE BOLSA DE BASURA 70X90 NEGBRA PLOMAS  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.300 $ 55.300
31211906
Rodillos de pintar10Unidad no definida10 RODILLOS DE PINTURA DE CHIPORRO 18 CM  $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500
23153138
Cabezales de corte o desbastado6Unidad no definida6 DISCOS DE CORTE METAL 9"  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
15111505
Butano5Unidad no definida5 CARGA GAS BUTANO PARA SOPLETE  $ 645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.225 $ 3.225
86131502
Pintura5Unidad no definida 05 galon de pintura blanca latex $ 6.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.950 $ 32.950
86131502
Pintura2Unidad no definida2 galon de pintura oleo brillante color cafe  $ 15.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.180 $ 31.180
27111508
Sierras5Unidad no definida5 hojas ded sierra sanflex metal 12"  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
40141702
Grifos25Unidad no definida25 llaves jardin bronce ½ soldar  $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.250 $ 57.250
73121804
Servicios de fabricación de cemento, cal o yeso15Unidad no definida15 sacos pintacal  $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.500 $ 40.500
15121501
Aceite de motor4Unidad no definida4 LITROS ACEITE MEZCLA STIL  $ 3.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.360 $ 14.360
31191501
Papeles de lija10Unidad no definida 10 pliegos de lija fierro 150-100  $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
40141702
Grifos15Unidad no definida 15 TERMINAL DE BRONCE 3/4 A 1/2 HI $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.350 $ 10.350
Total Neto $ 373.135
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.896
TOTAL OC $ 444.031


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.