Orden de Compra. Nº2293-94-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2293-20-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2293-94-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-11-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2293-20-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2293-20-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CEMENTERIO MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra 12 NORTE S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación 12 NORTE S/N
Comuna Talca
Impuesto 254030
Dirección de Envío de la Factura 12 NORTE S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-11-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor anita
Razón Social ROBERTO ENRIQUE BARAHONA REYES
R.U.T. 7.818.706-9
Sucursal anita
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46151601
Manillas140Unidad140 Manillas mediana de acero inoxidable140 Manillas mediana de acero inoxidable $ 9.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.337.000 $ 1.337.000
Total Neto $ 1.337.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 254.030
TOTAL OC $ 1.591.030


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.