Orden de Compra. Nº2293-97-SE11 "Materiales mantencion 1º noviembre"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2293-97-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-09-2011
Nombre de la Orden de Compra Materiales mantencion 1º noviembre
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2295-132-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CEMENTERIO MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra 12 NORTE S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación 12 NORTE S/N
Comuna Talca
Impuesto 56367,5318
Dirección de Envío de la Factura 12 NORTE S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-09-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MATERIALES TIGERO SOCIEDAD ANONIMA COMER
Razón Social MATERIALES TIGERO SOCIEDAD ANONIMA COMER
R.U.T. 96.518.130-K
Sucursal MATERIALES TIGERO SOCIEDAD ANONIMA COMER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23131507
Tela para lijar15Unidad no definida15 pligos de lija de fierro  $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.030 $ 3.025
27112802
Hojas de sierra5Unidad no definida5 hojas de sierra  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.740 $ 3.739
42281706
Lubricantes de instrumentos3Unidad no definida3 lubricante w40 grande  $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.083 $ 10.084
31211906
Rodillos de pintar5Unidad no definida5 rodillos de 18 mm  $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.319
31211904
Brochas4Unidad no definida4 brochas 2 de 4"· y 2 de 5"  $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.864 $ 3.866
86131502
Pintura5Unidad no definida5 pintura spreite esmalte dorado  $ 2.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.595 $ 11.597
40142323
Disco de ruptura5Unidad no definida5 disco de corte 9" rasta  $ 1.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.025 $ 8.025
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas13Unidad no definida13 barra perfil rectangular 30x50x1.5  $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.227 $ 97.227
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas6Unidad no definida6 platinas de 5x38  $ 6.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.842 $ 40.840
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas2Unidad no definida2 tubos pulidos de 1 3/4x1.5  $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.446 $ 13.445
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas2Unidad no definida2 tubos 1x1.5  $ 3.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.394 $ 7.395
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas3Unidad no definida3 tubos pulidos 3/4x1.5  $ 2.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.268 $ 8.269
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas14Unidad no definida14 perfiles 20x20x2mm  $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.476 $ 56.471
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito5Unidad no definida5 teflon de 1/2  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
23171509
Soldadura5Unidad no definida5 kilos soldadura punto verde 6011  $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.185 $ 12.185
31371107
Ladrillos formados100Unidad no definida100 ladrillos fiscal  $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.764
Total Neto $ 296.671
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.368
TOTAL OC $ 353.039


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.