Orden de Compra. Nº2294-1011-SE23 "OC NP N°2 ESC. JOSE MANUEL BALMACEDA SEP UTILES ESCOLARES 2294-152-L123"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2294-1011-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-07-2023
Nombre de la Orden de Compra OC NP N°2 ESC. JOSE MANUEL BALMACEDA SEP UTILES ESCOLARES 2294-152-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2294-152-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEP del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA
Comuna Talca
Impuesto 288682,2
Dirección de Envío de la Factura DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EL UNIVERSO
Razón Social COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS ESCOLARES, OFICINA Y
R.U.T. 77.481.519-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EL UNIVERSO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1UnidadGLOBAL DE 5 LINEAS DE PRODUCTO DE MATERIAL DE OFICINASE COTIZA LISTA DE MTERIALES, EL DETALLE SE MUESTRA EN EL ADJUNTO Y EL VALOR DE LA OFERTA INCLUYE EL TRANSPORTE GRATUITO $ 1.519.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.519.380 $ 1.519.380
Total Neto $ 1.519.380
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 288.682
TOTAL OC $ 1.808.062


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.