Orden de Compra. Nº2294-1079-AG26 "MANTENCION Y REPARACION VEHICULO DAEM TALCA HIGER H72 26EV PATENTE HHBH-11 NP 41 FONDOS SUBVENCION REGULAR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2294-1079-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-06-2026
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION VEHICULO DAEM TALCA HIGER H72 26EV PATENTE HHBH-11 NP 41 FONDOS SUBVENCION REGULAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado subvencion regular del sistema caschile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA
Comuna Talca
Impuesto 655500
Dirección de Envío de la Factura DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicio Automotriz Jaime Villar
Razón Social JAIME OSVALDO VILLAR BRAVO
R.U.T. 14.511.549-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servicio Automotriz Jaime Villar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal4UnidadCAMBIO DE TODOS LOS INYECTORES   $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400.000 $ 2.400.000
80111613
Mano de obra temporal1UnidadCAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE Y DECANTADOR   $ 170.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000
80111613
Mano de obra temporal1UnidadREPARACION BOMBA ELEVADORA DE COMBUSTIBLE   $ 760.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760.000 $ 760.000
80111613
Mano de obra temporal1UnidadDESMONTAR ESTANQUE DE COMBUSTIBLE PARA SU LIMPIEZA LIMPIEZA DE CAÑERIAS   $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 3.450.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 655.500
TOTAL OC $ 4.105.500


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.511.549-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.