Orden de Compra. Nº2294-1104-AG26 "NP37 - ESC GUIDO GOOSSENS - COLACIONES Y COMIDA - LEY SEP Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2294-1156-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2294-1104-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-06-2026
Nombre de la Orden de Compra NP37 - ESC GUIDO GOOSSENS - COLACIONES Y COMIDA - LEY SEP Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2294-1156-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado LEY SEP del sistema CASS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA
Comuna Talca
Impuesto 58653
Dirección de Envío de la Factura DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-07-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora DK
Razón Social COMERCIALIZADORA DECKOUT SPA
R.U.T. 77.952.221-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora DK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos90Unidad90 UNIDAD DE DESAYUNO (GALLETA SIMILAR A COSTA 125 GR, LECHE EN CAJA 200ML, JUGO 200ML, YOGURT MAS CEREAL 180 GR SIMILAR A 1+1 CON CUCHARA, BARRA DE CEREAL 18GR) FECHA: 08/10/2026  $ 3.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.700 $ 308.700
Total Neto $ 308.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.653
TOTAL OC $ 367.353


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.