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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2294-1394-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
N/P 10 ESCUELA LAS AMÉRICAS - LEY SEP DESDE 2294-133-L124 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2294-133-L124 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPT. EDUCACION COMUNAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
69.110.400-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
69.110.400-1 |
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Dirección de Facturación |
DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
333567,99 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
V - MOCCS |
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Razón Social |
V-MOCCS SPA
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R.U.T. |
77.235.702-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
V - MOCCS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111509
| Artículos de papelería | 1 | Global | GLOBAL DE 26 LINEAS DE PRODUCTO MATERIAL DE ENSEÑANZA EL PROVEEDOR AL MOMENTO DE COTIZAR Y FACTURAR DEBE HACERLO POR CADA LINEA DE PRODUCTO. | 26 LINEAS DE PRODUCTO MATERIAL DE ENSEÑANZA |
$ 1.755.621,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.755.621
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$ 1.755.621
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Total Neto
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$ 1.755.621
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 333.568
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$ 2.089.189
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.