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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2294-1496-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-07-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2294-148-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2294-148-L111 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPT. EDUCACION COMUNAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
69.110.400-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
4 ORIENTE 1280 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
69.110.400-1 |
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Dirección de Facturación |
DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
545233,31 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EcoGlobal |
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Razón Social |
PATRICIO EDUARDO TOLOZA REYES
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R.U.T. |
10.530.210-k |
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Sucursal |
EcoGlobal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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40151517
| Bombas de aguas residuales | 1 | Global | REPARACION Y MANTENCION DE BOMBAS ELEVADORAS DE AGUAS SERVIDAS Y AGUAS LLUVIAS, REPUESTOS Y REPARACION BOMBA 1 QUEMADA, BOMBAS 2 Y 3 SOLO MANTENCIONES, ADEMAS EN SALA DE BOMBAS, MANTENCION BOMBAS CENTRIFUGAS, MANTENCION TABLERO ELECTRICO, REPOSICION VALVU | |
$ 2.869.649,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.869.649
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$ 2.869.649
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Total Neto
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$ 2.869.649
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 545.233
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$ 3.414.882
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.