Orden de Compra. Nº2294-1504-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2294-142-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2294-1504-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-07-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2294-142-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2294-142-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra 4 ORIENTE 1280
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA
Comuna Talca
Impuesto 120915,43
Dirección de Envío de la Factura DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretera del sur
Razón Social SOCIEDAD EMPRESAS DEL SUR LIMITADA
R.U.T. 76.001.962-3
Sucursal Ferretera del sur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos1LitroLT. DE ANTICORROSIVO COLOR NEGRO  $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.185 $ 2.185
30141502
Colchas aislantes1300UnidadPOLIESTILENO DE 50 X 500 X 1000, AISLANTE TERMICO, PARA CUBIERTA INTERIOR  $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 578.500 $ 578.500
31162001
Puntas1kilogramoKILO DE PUNTAS 1 1/2"  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092
31211904
Brochas4UnidadBROCHAS DE 3" DE PELO  $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.352
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRODILLOS GRANDES DE CHIPORRO  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.368 $ 4.368
46171503
Juegos de cerraduras1UnidadCHAPA ELECTRICA CON TRANSFORMADOR DE 220-12 VOLTS  $ 47.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.900 $ 47.900
Total Neto $ 636.397
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 120.915
TOTAL OC $ 757.312


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.