Orden de Compra. Nº2294-1918-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2294-234-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2294-1918-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-09-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2294-234-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2294-234-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra 4 ORIENTE 1280
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA
Comuna Talca
Impuesto 43482,26
Dirección de Envío de la Factura DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marcelo Alejandro Castro Douglas
Razón Social MARCELO ALEJANDRO CASTRO DOUGLAS
R.U.T. 12.521.988-8
Sucursal Marcelo Alejandro Castro Douglas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111508
Sierras30UnidadSIERRAS 12" - 24T 300 MM MARCA CROSSMAN  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
27111508
Sierras12UnidadMARCOS DE SIERRA FIJO PARA METAL DE 300 MM (MARCO METAL, MANGO DE ALUMINIO)  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.268 $ 32.268
27111801
Cintas métricas6UnidadHUINCHAS DE MEDIR DE 5 MTS. METALICAS ANCHAS  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
27112305
Marcadores o portadores de metal1UnidadCAJA DE LETRAS PARA MARCAR ACERO  $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.900 $ 14.900
27131502
Pistola de aire comprimido6UnidadPISTOLA DE BAJA PRESION PARA SOPLADO  $ 9.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.270 $ 57.270
31161601
Pernos de anclaje24UnidadPERNOS DE ANCLAJE M10 X 120 MM  $ 217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.208 $ 5.208
31211904
Brochas12UnidadBROCHAS DE 4"  $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.040 $ 11.040
46181804
Gafas protectoras6UnidadGAFAS PROTECTORAS AMARILLAS  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
31211901
Paños para herramientas5kilogramoKILOS DE PAÑO TELA DE LIMPIEZA  $ 1.443,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.215 $ 7.215
23171906
Herramientas de Montaje o Desmontaje1KitSET DE HERRAMIENTAS MULTIPROPOSITO DREMEL  $ 20.847,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.847 $ 20.847
53131608
Jabones6LitroLTS. DE JABON MECANICO LIQUIDO  $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.340 $ 17.340
53111601
Zapatos de hombre2ParPARES DE ZAPATOS DE SEGURIDAD  $ 8.433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.866 $ 16.866
Total Neto $ 228.854
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.482
TOTAL OC $ 272.336


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.