Orden de Compra. Nº
2294-1918-SE11
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2294-234-L111
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2294-1918-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-09-2011
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2294-234-L111
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2294-234-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPT. EDUCACION COMUNAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T.
69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra
4 ORIENTE 1280
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T.
69.110.400-1
Dirección de Facturación
DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA
Comuna
Talca
Impuesto
43482,26
Dirección de Envío de la Factura
DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Marcelo Alejandro Castro Douglas
Razón Social
MARCELO ALEJANDRO CASTRO DOUGLAS
R.U.T.
12.521.988-8
Sucursal
Marcelo Alejandro Castro Douglas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27111508
Sierras
30
Unidad
SIERRAS 12" - 24T 300 MM MARCA CROSSMAN
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.200
27111508
Sierras
12
Unidad
MARCOS DE SIERRA FIJO PARA METAL DE 300 MM (MARCO METAL, MANGO DE ALUMINIO)
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.268
$ 32.268
27111801
Cintas métricas
6
Unidad
HUINCHAS DE MEDIR DE 5 MTS. METALICAS ANCHAS
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
27112305
Marcadores o portadores de metal
1
Unidad
CAJA DE LETRAS PARA MARCAR ACERO
$ 14.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.900
$ 14.900
27131502
Pistola de aire comprimido
6
Unidad
PISTOLA DE BAJA PRESION PARA SOPLADO
$ 9.545,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.270
$ 57.270
31161601
Pernos de anclaje
24
Unidad
PERNOS DE ANCLAJE M10 X 120 MM
$ 217,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.208
$ 5.208
31211904
Brochas
12
Unidad
BROCHAS DE 4"
$ 920,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.040
$ 11.040
46181804
Gafas protectoras
6
Unidad
GAFAS PROTECTORAS AMARILLAS
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.700
$ 5.700
31211901
Paños para herramientas
5
kilogramo
KILOS DE PAÑO TELA DE LIMPIEZA
$ 1.443,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.215
$ 7.215
23171906
Herramientas de Montaje o Desmontaje
1
Kit
SET DE HERRAMIENTAS MULTIPROPOSITO DREMEL
$ 20.847,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.847
$ 20.847
53131608
Jabones
6
Litro
LTS. DE JABON MECANICO LIQUIDO
$ 2.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.340
$ 17.340
53111601
Zapatos de hombre
2
Par
PARES DE ZAPATOS DE SEGURIDAD
$ 8.433,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.866
$ 16.866
Total Neto
$ 228.854
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 43.482
TOTAL OC
$ 272.336
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.