Orden de Compra. Nº2294-2177-AG24 "OC NP N°266 MANTENIMIENTO ESC. UNO SAN AGUSTIN MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 2294-1586-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2294-2177-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-10-2024
Nombre de la Orden de Compra OC NP N°266 MANTENIMIENTO ESC. UNO SAN AGUSTIN MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 2294-1586-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado MANTENCION del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA
Comuna Talca
Impuesto 95642,39
Dirección de Envío de la Factura DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA SAN FRANCISCO
Razón Social COMERCIAL FERRETERA SAN FRANCISCO LIMITADA
R.U.T. 77.067.785-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA SAN FRANCISCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102304
Perfiles de acero20UnidadPerfil cuadrado 30x30x2 mm x 6 mts   $ 13.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.900 $ 267.900
30103201
Enrejado de acero8Rollo1.85 x 3 m Cerco 1G9 3.8mm galvanizado   $ 17.703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.624 $ 141.624
23171509
Soldadura5kilogramoSoldadura indura 6011 3/32" punto verde   $ 4.231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.155 $ 21.155
31191506
Discos abrasivos10UnidadDisco de corte fino 4,5"   $ 492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.920 $ 4.920
31191506
Discos abrasivos3UnidadDisco de desbaste 4,5"   $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.540 $ 3.540
31191506
Discos abrasivos6UnidadDisco de corte fino 7" Disco de corte fino 7" $ 1.279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.674 $ 7.674
31211901
Paños para herramientas1BolsaHuaipe en paños ( No hilo blanco ) Huaipe en paños ( No hilo blanco ) $ 6.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.790 $ 6.790
15121802
Lubricantes anticorrosivos2GalónAnticorrosivo negro Anticorrosivo negro $ 15.242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.484 $ 30.484
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices5LitroDiluyente sintetico 1 Lt Diluyente sintetico 1 Lt $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.250 $ 12.250
31211904
Brochas4UnidadBrocha de 2 " Brocha de 2 " $ 1.761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.044 $ 7.044
Total Neto $ 503.381
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.642
TOTAL OC $ 599.023


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.568.660-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.465.237-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.994.821-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.851.313-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.067.785-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.