Orden de Compra. Nº
2294-230-SE09
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2294-126-L109
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2294-230-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-06-2009
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2294-126-L109
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2294-126-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPT. EDUCACION COMUNAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T.
69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra
4 ORIENTE 1280
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T.
69.110.400-1
Dirección de Facturación
DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA
Comuna
Talca
Impuesto
43421,46
Dirección de Envío de la Factura
DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
FAVOR DESPACHAR A:
FAVOR DESPACHAR AL COMPLEJO EDUCACIONAL JAVIERA CARRERA EN 6 ORIENTE 19 NORTE TALCA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteria lo boza
Razón Social
JEANNETTE PAOLA OLIVERO CORTEZ
R.U.T.
13.222.167-7
Sucursal
ferreteria lo boza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
26121524
Alambre aislado o forrado
2
Carrete
CARRETES DE ALAMBRE MIG 1 MM DE 15 KILOS C/U
$ 28.519,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.038
$ 57.038
26121524
Alambre aislado o forrado
2
Carrete
CARRETES DE ALAMBRE MIG 08 MM DE 15 KILOS C/U
$ 28.519,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.038
$ 57.038
31191501
Papeles de lija
10
Unidad
PLIEGOS DE LIJA FIERRO 50 GRS.
$ 292,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.920
$ 2.920
15121805
Pasta anti soldadura
500
Gramo
GRAMOS PASTA DE SOLDAR PARA ESTAÑO
$ 10,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
23171533
Fundentes de soldadura
200
Gramo
GRAMOS DE FUNDENTE PLATA
$ 27,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.400
$ 5.400
30102411
Varillas de bronce
2
kilogramo
KILOS DE VARILLAS DE APORTE TIG BRONCE 1/8
$ 16.785,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.570
$ 33.570
30102403
Varillas de hierro
2
kilogramo
KILOS DE VARILLAS APORTE TIG FIERRO 1/8
$ 13.799,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.598
$ 27.598
12161902
Detergentes surfactantes
10
Litro
LTS. DE DETERGENTE LIQUIDO DE MOTORES
$ 3.398,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.980
$ 33.980
31191501
Papeles de lija
15
Pliego
PLIEGOS DE LIJA FIERRO 80 GRS.
$ 292,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.380
$ 4.380
31191501
Papeles de lija
10
Pliego
PLIEGOS DE LIJA AL AGUA Nº 500
$ 161,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.610
$ 1.610
Total Neto
$ 228.534
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 43.421
TOTAL OC
$ 271.955
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.