Orden de Compra. Nº2294-230-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2294-126-L109"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2294-230-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-06-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2294-126-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2294-126-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra 4 ORIENTE 1280
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA
Comuna Talca
Impuesto 43421,46
Dirección de Envío de la Factura DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FAVOR DESPACHAR A:FAVOR DESPACHAR AL COMPLEJO EDUCACIONAL JAVIERA CARRERA EN 6 ORIENTE 19 NORTE TALCA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria lo boza
Razón Social JEANNETTE PAOLA OLIVERO CORTEZ
R.U.T. 13.222.167-7
Sucursal ferreteria lo boza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121524
Alambre aislado o forrado2CarreteCARRETES DE ALAMBRE MIG 1 MM DE 15 KILOS C/U  $ 28.519,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.038 $ 57.038
26121524
Alambre aislado o forrado2CarreteCARRETES DE ALAMBRE MIG 08 MM DE 15 KILOS C/U  $ 28.519,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.038 $ 57.038
31191501
Papeles de lija10UnidadPLIEGOS DE LIJA FIERRO 50 GRS.  $ 292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.920 $ 2.920
15121805
Pasta anti soldadura500GramoGRAMOS PASTA DE SOLDAR PARA ESTAÑO  $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
23171533
Fundentes de soldadura200GramoGRAMOS DE FUNDENTE PLATA  $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
30102411
Varillas de bronce2kilogramoKILOS DE VARILLAS DE APORTE TIG BRONCE 1/8  $ 16.785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.570 $ 33.570
30102403
Varillas de hierro2kilogramoKILOS DE VARILLAS APORTE TIG FIERRO 1/8  $ 13.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.598 $ 27.598
12161902
Detergentes surfactantes10LitroLTS. DE DETERGENTE LIQUIDO DE MOTORES  $ 3.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.980 $ 33.980
31191501
Papeles de lija15PliegoPLIEGOS DE LIJA FIERRO 80 GRS.  $ 292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.380 $ 4.380
31191501
Papeles de lija10PliegoPLIEGOS DE LIJA AL AGUA Nº 500  $ 161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.610 $ 1.610
Total Neto $ 228.534
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.421
TOTAL OC $ 271.955


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.