Orden de Compra. Nº2294-2620-SE11 "VIAJE OCTAVA REGION - CARLOS SALINAS LAGOS DESDE 2294-364-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2294-2620-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-12-2011
Nombre de la Orden de Compra VIAJE OCTAVA REGION - CARLOS SALINAS LAGOS DESDE 2294-364-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2294-364-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra 4 ORIENTE 1280
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA
Comuna Talca
Impuesto 343140
Dirección de Envío de la Factura DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JPRCHILE
Razón Social JOHN PAUL REYNOLDS
R.U.T. 14.650.722-0
Sucursal JPRCHILE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101802
Reparto de comidas a domicilio86UnidadCOLACIONES PARA VIAJE A OCTAVA REGION, DEBE INCLUIR VALOR DE COLACIONES,ALMUERZO Y ENTRADAS AL RECINTO Y A PISCINAS PARA 86 ALUMNOS Y ADEMAS VALORES AGREGADOS DE ANIMACION, APOYO LOGISTICO . PROVEEDOR DEBE OFERTAR LAS DOS LINEAS DE LA LICITACOLACIONES PARA VIAJE A OCTAVA REGION, DEBE INCLUIR VALOR DE COLACIONES,ALMUERZO Y ENTRADAS AL RECINTO Y A PISCINAS PARA 86 ALUMNOS Y ADEMAS VALORES AGREGADOS DE ANIMACION, APOYO LOGISTICO . PROVEEDOR DEBE OFERTAR LAS DOS LINEAS DE LA LICITA $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.806.000 $ 1.806.000
Total Neto $ 1.806.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 343.140
TOTAL OC $ 2.149.140


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.