Orden de Compra. Nº2294-2821-AG24 "Compra ágil: 2294-2177-COT24 - LICEO DIEGO PORTALES - PRO RETENCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2294-2821-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 2294-2177-COT24 - LICEO DIEGO PORTALES - PRO RETENCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PRO RETENCION del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA
Comuna Talca
Impuesto 159543
Dirección de Envío de la Factura DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ESPACIOS DVM LTDA
Razón Social SERVICIOS Y ESPACIOS EDUCACIONALES DVM LIMITADA
R.U.T. 77.989.618-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ESPACIOS DVM LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42291607
Gasas o curetas quirúrgicas12GlobalCONJUNTO GLOBAL DE 12 ÍTEMS DE INSUMOS DE ENFERMERIA, COTIZAR POR CADA LINEA DE PRODUCTO.CONJUNTO GLOBAL DE 12 ÍTEMS DE INSUMOS DE ENFERMERIA, COTIZAR POR CADA LINEA DE PRODUCTO. $ 69.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 839.700 $ 839.700
Total Neto $ 839.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 159.543
TOTAL OC $ 999.243


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.926.460-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.187.331-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.989.618-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.513.128-4 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.739.523-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.