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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2294-3703-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-08-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Material. PIE. José Abelardo Nuñez |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPT. EDUCACION COMUNAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
69.110.400-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
4 ORIENTE 1280 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
69.110.400-1 |
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Dirección de Facturación |
DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
23647,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Hector |
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Razón Social |
HECTOR RODRIGO ROJAS BELMAR
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R.U.T. |
13.505.087-3 |
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Sucursal |
Hector |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60121518 2239-4-LP14
| Lápices de grafito | 83 | | (1512845 )LÁPIZ GRAFITO FABER CASTELL 12 LAPICES N° 2 HB TRIANGULAR UNIDAD 1514846 | (1512845) LÁPIZ GRAFITO FABER CASTELL 12 LAPICES N° 2 HB TRIANGULAR UNIDAD; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.562,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 129.646
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$ 129.646
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Total Neto
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$ 129.646
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Descuento
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$ 5.186
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 23.647
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 148.107
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.