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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2294-382-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-06-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2294-146-L110 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2294-146-L110 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPT. EDUCACION COMUNAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
69.110.400-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
4 ORIENTE 1280 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
69.110.400-1 |
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Dirección de Facturación |
DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
22526,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PCCORP DEPOT |
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Razón Social |
COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.058.391-k |
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Sucursal |
PCCORP DEPOT |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60121502
| Rotuladores de base disolvente | 10 | Caja | CAJAS DE PLUMONES PERMANENTES ARTLINE 500 DIFERENTES COLORES | |
$ 11.856,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 118.560
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$ 118.560
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Total Neto
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$ 118.560
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.526
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$ 141.086
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.