Orden de Compra. Nº2294-545-SE23 "MATERIAL DE ENSEÑANZA ESCUELA VILLA CULENAR // SEP //ORDEN DE COMPRA DESDE 2294-62-L123"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2294-545-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ENSEÑANZA ESCUELA VILLA CULENAR // SEP //ORDEN DE COMPRA DESDE 2294-62-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2294-62-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEP del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA
Comuna Talca
Impuesto 911343,55
Dirección de Envío de la Factura DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VBC GROUP SPA
Razón Social VBC GROUP SPA
R.U.T. 77.350.794-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VBC GROUP SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60106207
Materiales de enseñanza de materiales1GlobalGLOBAL DE 24 LINEAS DE PRODUCTO, AL MOMENTO DE COTIZAR Y FACTURAR HACERLO POR CADA LINEA INDICADO EN ANEXO 3 DE LAS PRESENTES BASES GLOBAL DE 24 LINEAS DE PRODUCTO, AL MOMENTO DE COTIZAR Y FACTURAR HACERLO POR CADA LINEA INDICADO EN ANEXO 3 DE LAS PRESENTES BASES $ 4.796.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.796.545 $ 4.796.545
Total Neto $ 4.796.545
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 911.344
TOTAL OC $ 5.707.889


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.