Orden de Compra. Nº2294-638-AG25 "Contratación de Obra Vendida para reparación de cubiertas Hall, Prebásica y tercer piso. Fondos de Mantenimiento Complejo Javiera Carrera"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2294-638-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Contratación de Obra Vendida para reparación de cubiertas Hall, Prebásica y tercer piso. Fondos de Mantenimiento Complejo Javiera Carrera
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado mantenimiento del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA
Comuna Talca
Impuesto 741950
Dirección de Envío de la Factura DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ram
Razón Social RAM - RAM CONSTRUCCIONES SPA
R.U.T. 77.548.378-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ram
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal80Metro LinealReparación, Retiro e Instalacion de 80 ml de canaleta aguas lluvia   $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840.000 $ 1.840.000
80111613
Mano de obra temporal80Metro LinealReparación, cambio y mantención cubiertas en mal estado, Sector canaletas intervenidas y otros sectores.   $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840.000 $ 1.840.000
80111613
Mano de obra temporal250Metro LinealLimpieza de canaletas en general sector nor-oriente.   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
80111613
Mano de obra temporal1GlobalTerminaciones, Aseo retiro de escombros y entrega final   $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
Total Neto $ 3.905.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 741.950
TOTAL OC $ 4.646.950


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.