Orden de Compra. Nº2294-671-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2294-14-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2294-671-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-03-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2294-14-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2294-14-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra 4 ORIENTE 1280
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA
Comuna Talca
Impuesto 77672,76
Dirección de Envío de la Factura DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marcelo Alejandro Castro Douglas
Razón Social MARCELO ALEJANDRO CASTRO DOUGLAS
R.U.T. 12.521.988-8
Sucursal Marcelo Alejandro Castro Douglas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171509
Soldadura10CarreteCARRETES DE SOLDADURA DE ESTAÑO 50%  $ 4.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.570 $ 49.570
26121613
Cable aislado o forrado20UnidadCORDON ELECTRICO CABLES 3 X 0,75 MM  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
27112117
Pinzas con corte adelante20UnidadPINZAS DE COCODRILO  $ 3.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.400 $ 68.400
27131603
Reguladores de aire20UnidadACOPLE RAPIDO PARA AIRE COMPRIMIDO RECTO, ROSCADO PARA TUBO DE 10 MM KGH10-04  $ 3.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.200 $ 64.200
27131603
Reguladores de aire10UnidadACOPLE "T" TUBO PARA 10 MM KGT10-00  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
31201606
Calafateos4UnidadSILICONA ROJA (360ºC)  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.380 $ 5.380
39121409
Conectores de cables eléctricos30UnidadCONECTOR BANANA MACHO 5 MM  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
39121409
Conectores de cables eléctricos30UnidadCONECTOR BANANA HEMBRA 5 MM  $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
39121435
Hilos o cables de conexión1UnidadCUENTA HILOS  $ 5.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.780 $ 5.780
40101501
Colectores de aire20UnidadACOPLE RAPIDO PARA AIRE COMPRIMIDO RECTO, ROSCADO PARA TUBO DE 8 MM KGH08-03  $ 3.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.200 $ 64.200
44103003
Limpiadores de fusibles2UnidadLIMPIA CONTACTOS EN SPRITE  $ 4.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.192 $ 8.192
47131615
Escobillones6UnidadESCOBILLONES PLASTICOS PARA BARRER  $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.540 $ 6.540
47131821
Compuestos desengrasantes10UnidadDESENGRASANTE MULTIPLE  $ 4.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.210 $ 45.210
15121902
Grasa2kilogramoKILOS DE GRASA RETINAX 2EP  $ 2.586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.172 $ 5.172
15101502
Queroseno15LitroLTS. DE KERONSENE  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.250 $ 11.250
53131608
Jabones10LitroLTS. DE JABON LIQUIDO INDUSTRIAL PARA MANOS  $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.710 $ 14.710
Total Neto $ 408.804
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.673
TOTAL OC $ 486.477


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.