Orden de Compra. Nº
2294-671-SE11
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2294-14-L111
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2294-671-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
31-03-2011
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2294-14-L111
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2294-14-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPT. EDUCACION COMUNAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T.
69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra
4 ORIENTE 1280
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T.
69.110.400-1
Dirección de Facturación
DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA
Comuna
Talca
Impuesto
77672,76
Dirección de Envío de la Factura
DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Marcelo Alejandro Castro Douglas
Razón Social
MARCELO ALEJANDRO CASTRO DOUGLAS
R.U.T.
12.521.988-8
Sucursal
Marcelo Alejandro Castro Douglas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
23171509
Soldadura
10
Carrete
CARRETES DE SOLDADURA DE ESTAÑO 50%
$ 4.957,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.570
$ 49.570
26121613
Cable aislado o forrado
20
Unidad
CORDON ELECTRICO CABLES 3 X 0,75 MM
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
27112117
Pinzas con corte adelante
20
Unidad
PINZAS DE COCODRILO
$ 3.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.400
$ 68.400
27131603
Reguladores de aire
20
Unidad
ACOPLE RAPIDO PARA AIRE COMPRIMIDO RECTO, ROSCADO PARA TUBO DE 10 MM KGH10-04
$ 3.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.200
$ 64.200
27131603
Reguladores de aire
10
Unidad
ACOPLE "T" TUBO PARA 10 MM KGT10-00
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.000
$ 29.000
31201606
Calafateos
4
Unidad
SILICONA ROJA (360ºC)
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.380
$ 5.380
39121409
Conectores de cables eléctricos
30
Unidad
CONECTOR BANANA MACHO 5 MM
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
39121409
Conectores de cables eléctricos
30
Unidad
CONECTOR BANANA HEMBRA 5 MM
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.700
$ 11.700
39121435
Hilos o cables de conexión
1
Unidad
CUENTA HILOS
$ 5.780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.780
$ 5.780
40101501
Colectores de aire
20
Unidad
ACOPLE RAPIDO PARA AIRE COMPRIMIDO RECTO, ROSCADO PARA TUBO DE 8 MM KGH08-03
$ 3.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.200
$ 64.200
44103003
Limpiadores de fusibles
2
Unidad
LIMPIA CONTACTOS EN SPRITE
$ 4.096,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.192
$ 8.192
47131615
Escobillones
6
Unidad
ESCOBILLONES PLASTICOS PARA BARRER
$ 1.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.540
$ 6.540
47131821
Compuestos desengrasantes
10
Unidad
DESENGRASANTE MULTIPLE
$ 4.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.210
$ 45.210
15121902
Grasa
2
kilogramo
KILOS DE GRASA RETINAX 2EP
$ 2.586,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.172
$ 5.172
15101502
Queroseno
15
Litro
LTS. DE KERONSENE
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.250
$ 11.250
53131608
Jabones
10
Litro
LTS. DE JABON LIQUIDO INDUSTRIAL PARA MANOS
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.710
$ 14.710
Total Neto
$ 408.804
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 77.673
TOTAL OC
$ 486.477
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.