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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2294-677-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
IMPLEMENTACION DEPORTIVA ESCUELA VILLA CULENAR // SEP // NP 12 // compra ágil: 2294-479-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPT. EDUCACION COMUNAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
69.110.400-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
69.110.400-1 |
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Dirección de Facturación |
DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
948100 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-07-2026 |
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Proveedor |
PRESION SPA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA PRESIÓN SPA
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R.U.T. |
76.482.476-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PRESION SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49211806
| Tienda de deporte | 1 | Global | 22 LINEAS DE PRODUCTOS CORRESPONDIENTE A IMPLEMENTACION DEPORTIVA SEGUN NOTA DE PEDIDO 12 // COTIZAR Y FACTURAR POR LINEA DE PRODUCTOS | |
$ 4.990.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.990.000
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$ 4.990.000
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Total Neto
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$ 4.990.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 948.100
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$ 5.938.100
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.