Orden de Compra. Nº2294-768-AG26 " TINTAS Y TONER. SEP.LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES. NP 9"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2294-768-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-06-2026
Nombre de la Orden de Compra TINTAS Y TONER. SEP.LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES. NP 9
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEP del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA
Comuna Talca
Impuesto 433264,6
Dirección de Envío de la Factura DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSUMOS ESCAL SPA
Razón Social INSUMOS ESCAL SPA
R.U.T. 77.928.695-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INSUMOS ESCAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1GlobalADQUISICION DE 8 LINEAS DE PRODUCTOS, TINTAS Y TONER (SE ADJUNTA NOTA DE PEDIDO N°9 EN ANEXOS). SE DEBEN COTIZAR TODOS LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN EL LISTADO.FACTURAR Y COTIZAR POR TODAS LAS LINEA DE PRODUCTO. Se adjunta cotizacion con detalle, ficha tecnica de los productos y declaracion jurada $ 2.280.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.280.340 $ 2.280.340
Total Neto $ 2.280.340
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 433.265
TOTAL OC $ 2.713.605


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.387.038-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 8.626.624-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.