Orden de Compra. Nº
2294-835-SE11
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2294-49-L111
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2294-835-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-05-2011
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2294-49-L111
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2294-49-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPT. EDUCACION COMUNAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T.
69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra
4 ORIENTE 1280
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T.
69.110.400-1
Dirección de Facturación
DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA
Comuna
Talca
Impuesto
151815,13
Dirección de Envío de la Factura
DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Marcelo Alejandro Castro Douglas
Razón Social
MARCELO ALEJANDRO CASTRO DOUGLAS
R.U.T.
12.521.988-8
Sucursal
Marcelo Alejandro Castro Douglas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211904
Brochas
10
Unidad
BROCHAS DE 4" DE BUENA CALIDAD
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
31211904
Brochas
5
Unidad
BROCHAS DE 2" DE BUENA CALIDAD
$ 470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.350
$ 2.350
39101614
ampolletas de haluro-metálico
10
Unidad
LAMPARAS HALURO METAL TUBULARES 400 WATTS
$ 6.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.000
$ 65.000
39101701
Tubos fluorescentes
2
Unidad
CAJAS DE TUBOS FLUORESCENTES DE 40 WATTS
$ 12.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
39111810
Interruptor de lámpara
15
Unidad
PARTIDOR EQUIPO FLUORESECENTE DE BUENA CALIDAD
$ 188,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.820
$ 2.820
39121311
Accesorios eléctricos
10
Unidad
CANOA PARA TUBO FLUORESCENTE 1 X 40 INTERIOR
$ 2.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
39121402
Enchufes eléctricos
15
Unidad
ENCHUFES SENCILLOS EMBUTIDOS CALIDAD MARISIO
$ 594,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.910
$ 8.910
39121402
Enchufes eléctricos
10
Unidad
ENCHUFES TRIPLES EMBUTIDOS CALIDAD MARISIO
$ 1.139,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.390
$ 11.390
39121506
Interruptores automáticos por caída de presión
15
Unidad
INTERRUPTORES 9/12 EMBUTIDO CALIDAD MARISIO
$ 553,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.295
$ 8.295
30171707
Cristal de seguridad
50
Unidad
VIDRIOS DOBLES DE 46,5 X 59 CMS.
$ 2.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
30181505
Taza de WC
1
Unidad
W.C. VALENCIA BLANCO CON ESTANQUE Y FITTING CON DESCARGA A 20 CMS.
$ 47.247,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.247
$ 47.247
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
5
Unidad
TEFLON 1/2 X 20 MTS. X 0,75 MM
$ 89,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 445
$ 445
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
5
Unidad
HUINCHA AISLADORA 3M GRANDE
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.750
$ 3.750
31211501
Pinturas al esmalte
10
Tineta
TINETAS ESMALTE AL AGUA,INTERIOR COLOR BLANCO INVIERNO CALIDAD CERESITA
$ 47.232,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 472.320
$ 472.320
Total Neto
$ 799.027
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 151.815
TOTAL OC
$ 950.842
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.