Orden de Compra. Nº2294-835-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2294-49-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2294-835-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-05-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2294-49-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2294-49-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra 4 ORIENTE 1280
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA
Comuna Talca
Impuesto 151815,13
Dirección de Envío de la Factura DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marcelo Alejandro Castro Douglas
Razón Social MARCELO ALEJANDRO CASTRO DOUGLAS
R.U.T. 12.521.988-8
Sucursal Marcelo Alejandro Castro Douglas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas10UnidadBROCHAS DE 4" DE BUENA CALIDAD  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
31211904
Brochas5UnidadBROCHAS DE 2" DE BUENA CALIDAD  $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.350 $ 2.350
39101614
ampolletas de haluro-metálico10UnidadLAMPARAS HALURO METAL TUBULARES 400 WATTS  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
39101701
Tubos fluorescentes2UnidadCAJAS DE TUBOS FLUORESCENTES DE 40 WATTS  $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
39111810
Interruptor de lámpara15UnidadPARTIDOR EQUIPO FLUORESECENTE DE BUENA CALIDAD  $ 188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.820 $ 2.820
39121311
Accesorios eléctricos10UnidadCANOA PARA TUBO FLUORESCENTE 1 X 40 INTERIOR  $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
39121402
Enchufes eléctricos15UnidadENCHUFES SENCILLOS EMBUTIDOS CALIDAD MARISIO  $ 594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.910 $ 8.910
39121402
Enchufes eléctricos10UnidadENCHUFES TRIPLES EMBUTIDOS CALIDAD MARISIO  $ 1.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.390 $ 11.390
39121506
Interruptores automáticos por caída de presión15UnidadINTERRUPTORES 9/12 EMBUTIDO CALIDAD MARISIO  $ 553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.295 $ 8.295
30171707
Cristal de seguridad50UnidadVIDRIOS DOBLES DE 46,5 X 59 CMS.  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
30181505
Taza de WC1UnidadW.C. VALENCIA BLANCO CON ESTANQUE Y FITTING CON DESCARGA A 20 CMS.  $ 47.247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.247 $ 47.247
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito5UnidadTEFLON 1/2 X 20 MTS. X 0,75 MM  $ 89,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 445 $ 445
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica5UnidadHUINCHA AISLADORA 3M GRANDE  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
31211501
Pinturas al esmalte10TinetaTINETAS ESMALTE AL AGUA,INTERIOR COLOR BLANCO INVIERNO CALIDAD CERESITA  $ 47.232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 472.320 $ 472.320
Total Neto $ 799.027
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 151.815
TOTAL OC $ 950.842


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.