Orden de Compra. Nº2294-838-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2294-50-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2294-838-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-05-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2294-50-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2294-50-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra 4 ORIENTE 1280
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA
Comuna Talca
Impuesto 13803,5
Dirección de Envío de la Factura DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JORGE DAVID ESCOBAR URRUTIA
Razón Social JORGE DAVID ESCOBAR URRUTIA
R.U.T. 6.547.849-8
Sucursal JORGE DAVID ESCOBAR URRUTIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131617
Mopas de polvo15UnidadTRAPEROS DOBLES PARA PISOS CON OJAL TIPO VIRUTEX  $ 789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.835 $ 11.835
47131805
Limpiadores de uso general10UnidadLIMPIADORES CIF CREMA  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
47131810
Productos para lavar platos4UnidadLAVALOZAS QUIX DE 2 LTS. C/U  $ 1.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.996 $ 5.996
47131811
Productos de lavandería1UnidadDETERGENTE OMO MATIC DE 2 KILOS  $ 4.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.899 $ 4.899
47131803
Desinfectantes domésticos40LitroLTS. DE CLORO TIPO CLORINDA, ENVASES DE 1 LT. C/U  $ 439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.560 $ 17.560
47131805
Limpiadores de uso general40LitroLTS. DE LIMPIADOR DE PISOS POET  $ 599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.960 $ 23.960
Total Neto $ 72.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.804
TOTAL OC $ 86.454


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.