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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2294-849-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-06-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
UTILES ESCOLARES Y OTROS. SEP. LICEO DE CULTURA Y DIFUSIÓN ARTISTICA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPT. EDUCACION COMUNAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
69.110.400-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
69.110.400-1 |
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Dirección de Facturación |
DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
114190 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Paola Andrea |
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Razón Social |
PAOLA ANDREA GARRIDO GONZALEZ
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R.U.T. |
13.201.998-3 |
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Sucursal |
Paola Andrea |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60101703
| Materiales educativos individuales | 500 | Unidad | LAPIZ PASTA AZUL PUNTA GRUESA | |
$ 300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 150.000
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$ 150.000
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60101703
| Materiales educativos individuales | 500 | Unidad | CAJA DE LAPIZ GRAFITO HB N°2 | |
$ 700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 350.000
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$ 350.000
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60101703
| Materiales educativos individuales | 100 | Unidad | CAJA DE GOMA DE BORRAR GRANDE | |
$ 800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 80.000
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$ 80.000
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60101703
| Materiales educativos individuales | 10 | Unidad | AGUARRAS MINERAL. 1 LITRO | |
$ 2.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.000
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$ 21.000
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Total Neto
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$ 601.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 114.190
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$ 715.190
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.