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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2294-854-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra ágil: 2294-869-COT26 - NP 5 - LIC. ABATE MOLINA - SEP |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPT. EDUCACION COMUNAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
69.110.400-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
69.110.400-1 |
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Dirección de Facturación |
DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
861840 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-06-2026 |
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Proveedor |
Konnect Color Spa |
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Razón Social |
KONNECT COLOR SPA
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R.U.T. |
76.967.622-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Konnect Color Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49161505
| Balones de fútbol | 27 | Global | CONJUNTO GLOBAL DE 27 ITEMS DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS SEGÚN NOTA DE PEDIDO N°5. COTIZAR POR CADA LINEA DE PRODUCTO POR SEPARADO | CONJUNTO GLOBAL DE 27 ITEMS DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS SEGÚN NOTA DE PEDIDO N°5. COTIZAR POR CADA LINEA DE PRODUCTO POR SEPARADO |
$ 168.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.536.000
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$ 4.536.000
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Total Neto
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$ 4.536.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 861.840
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$ 5.397.840
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.