Orden de Compra. Nº2294-952-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2294-519-L109"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2294-952-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-11-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2294-519-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2294-519-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra 4 ORIENTE 1280
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA
Comuna Talca
Impuesto 25682,3
Dirección de Envío de la Factura DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121503
Cartulina50PliegoPLIEGOS DE CARTULINA DE COLOR 10 PLIEGOS DE CADA COLOR  $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
43201801
Unidades de discos flexibles20UnidadPENDRIVE DE 2 GB CALIDAD KINSTONG  $ 5.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.600 $ 101.600
44121802
Líquido corrector20UnidadCORRECTORES LIQUIDO TIPO LAPIZ NLIQUID PAPER  $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.600 $ 10.600
60121236
Pinceles1UnidadSET DE 10 PINCELES PUNTA PLANA DIFERENTES NUMEROS  $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980 $ 980
60121503
Rotuladores lavables4UnidadCAJAS DE PLUMONES PIZARRA ACRILICA COLOR NEGRO ISOFIT  $ 2.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.120 $ 9.120
60121503
Rotuladores lavables4UnidadCAJAS DE PLUMONES PIZARRA ACRILICA COLOR AZUL ISOFIT  $ 2.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.120 $ 9.120
Total Neto $ 135.170
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.682
TOTAL OC $ 160.852


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.