Orden de Compra. Nº2295-106-SE23 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CIERRES PERIMETRALES DIVERSOS CLUBES DEPORTIVOS DE LA COMUNA DE TALCA, ID: 2295-31-LE23 (L4)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2295-106-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-06-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CIERRES PERIMETRALES DIVERSOS CLUBES DEPORTIVOS DE LA COMUNA DE TALCA, ID: 2295-31-LE23 (L4)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2295-31-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra Edificio Don Ambrosio Nº1247, 2 Oriente Talca
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-359 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación Edificio Don Ambrosio Nº1247, 2 Oriente Talca, Talca, Región del Maule
Comuna Talca
Impuesto 77140
Dirección de Envío de la Factura Edificio Don Ambrosio Nº1247, 2 Oriente Talca, Talca, Región del Maule
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arturo Carrizo Encina
Razón Social ARTURO SEGUNDO CARRIZO ENCINA
R.U.T. 6.514.294-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Arturo Carrizo Encina
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111701
Arena silícea1GlobalLínea de Producto Nº 4: Áridos.ARIDOS $ 406.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 406.000 $ 406.000
Total Neto $ 406.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.140
TOTAL OC $ 483.140


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.