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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2295-4-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-01-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2295-212-LE23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2295-212-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
69.110.400-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Edificio Don Ambrosio Nº1247, 2 Oriente Talca |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
69.110.400-1 |
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Dirección de Facturación |
Edificio Don Ambrosio Nº1247, 2 Oriente Talca |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
3495240 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Edificio Don Ambrosio Nº1247, 2 Oriente Talca |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DARIO CAMU DONOSO |
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Razón Social |
DARÍO AGUSTÍN CAMU DONOSO
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R.U.T. |
16.958.632-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DARIO CAMU DONOSO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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10152001
| Semillas o esquejes de árboles frutales | 1 | Global | LINEA DE PRODUCTO Nº1: ARBOLES Y TUTORES | LINEA DE PRODUCTO Nº1: ARBOLES Y TUTORES |
$ 3.300.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.300.000
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$ 3.300.000
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70111601
| Servicios de sembradío y cosecha | 1 | Global | LINEA DE PRODUCTO Nº2: ARBUSTOS, FLORES Y CUBRESUELOS | LINEA DE PRODUCTO Nº2: ARBUSTOS, FLORES Y CUBRESUELOS |
$ 15.096.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.096.000
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$ 15.096.000
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Total Neto
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$ 18.396.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.495.240
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$ 21.891.240
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.