Orden de Compra. Nº2296-1234-CM19 "2239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículos"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Conchalí
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2296-1234-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-12-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Adquisiciones
Razón Social I. Municipalidad de Conchalí
R.U.T. 69.070.200-2
Dirección de Unidad de Compra Independencia 3499
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de Conchalí
R.U.T. 69.070.200-2
Dirección de Facturación Independencia 3499
Comuna Conchalí
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Independencia 3499
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Salca Turismo
Razón Social DELIA ANGELICA CARRASCO GONZALEZ
R.U.T. 5.522.953-8
Sucursal Salca Turismo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
2239-10-LP14
Servicios de autobuses contratados398 (1381704 )BUS MERCEDES BENZ OC 500 R 44 PASAJEROS VALOR POR KILÓMETRO 1408204(1381704) BUS MERCEDES BENZ OC 500 R 44 PASAJEROS VALOR POR KILÓMETRO; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 415.512 $ 415.512
Total Neto $ 415.512
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 415.512

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por Esta orden de compra está exenta de impuestos por servicio transportes exento de impuesto.

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.