|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2296-163-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
03-02-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2296-115-L109 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2296-115-L109 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Depto. Adquisiciones |
|
Razón Social |
I. Municipalidad de Conchalí
|
|
R.U.T. |
69.070.200-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Independencia 3499 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I. Municipalidad de Conchalí
|
|
R.U.T. |
69.070.200-2 |
|
Dirección de Facturación |
Independencia 3499 |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
103322 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Independencia 3499 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Veronica Morales Cabello |
|
Razón Social |
VERONICA DEL CARMEN MORALES CABELLO
|
|
R.U.T. |
8.914.371-3 |
|
Sucursal |
Veronica Morales Cabello |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11101705
| Aluminio | 100 | kilogramo | | sulfato de aluminio |
$ 499,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 49.900
|
$ 49.900
|
12141901
| Cloro Cl | 200 | kilogramo | | cloro granulado |
$ 1.945,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 389.000
|
$ 389.000
|
41113034
| Tiras o papeles para ensayos de pH | 50 | kilogramo | | bajo P.H. |
$ 850,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 42.500
|
$ 42.500
|
49241705
| Limpiador automático de piscina | 120 | Litro | | alguecida clarificante |
$ 520,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 62.400
|
$ 62.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 543.800
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 103.322
|
|
$ 647.122
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.