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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2296-1849-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-12-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales para reparacion, guia 34472 Balneario |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Depto. Adquisiciones |
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Razón Social |
I. Municipalidad de Conchalí
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R.U.T. |
69.070.200-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Independencia 3499 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. Municipalidad de Conchalí
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R.U.T. |
69.070.200-2 |
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Dirección de Facturación |
Independencia 3499 |
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Comuna |
Conchalí
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Impuesto |
15730,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Independencia 3499 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-12-2012 |
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Proveedor |
COMERCIAL MORENO |
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Razón Social |
NESTOR FABIAN MORENO TORRES
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R.U.T. |
10.626.825-8 |
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Sucursal |
COMERCIAL MORENO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31211904
| Brochas | 10 | Unidad | | Brocha condor eco verde 1 1/2" |
$ 556,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.560
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$ 5.560
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31211904
| Brochas | 10 | Unidad | | Brocha condor eco verde 2" |
$ 667,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.670
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$ 6.670
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31211904
| Brochas | 10 | Unidad | | Brocha condor eco verde 3" |
$ 1.352,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.520
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$ 13.520
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30111601
| Cemento | 4 | Unidad | | Saco cemento 42.5 kilos |
$ 2.985,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.940
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$ 11.940
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31211904
| Brochas | 10 | Unidad | | Brocha condor eco verde 4" |
$ 1.725,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.250
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$ 17.250
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31211803
| Diluyentes para pinturas y barnices | 25 | Litro | | Diluyente sintetico |
$ 1.114,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.850
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$ 27.850
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Total Neto
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$ 82.790
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.730
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$ 98.520
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.