Orden de Compra. Nº2296-192-AG26 "Adquisicion de Materiales para Taller de Hadas, Guia de Pedido N°26304, Area Mujer"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2296-192-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Materiales para Taller de Hadas, Guia de Pedido N°26304, Area Mujer
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
R.U.T. 69.070.200-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
R.U.T. 69.070.200-2
Dirección de Facturación Independencia 3499
Comuna Conchalí
Impuesto 40342,7
Dirección de Envío de la Factura Independencia 3499
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Guisant SpA
Razón Social COMERCIALIZADORA GUISANT SPA
R.U.T. 78.258.203-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Guisant SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ100Unidad100 UNIDADES DE BARRAS DE SILICONA PARA PISTOLA DE SILICONA, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.  $ 88,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento10Unidad10 UNIDADES DE COLA FRIA DE 1KG, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.  $ 4.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.550 $ 46.550
44111905
Pizarras para plumón y accesorios200Unidad200 UNIDADES DE PLUMONES PERMANENTES DE DISTINTOS COLORES, NEGRO, AZUL, ROJO, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.  $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
46101504
Pistolas20Unidad20 UNIDADES DE PISTOLA DE SILICONA, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.  $ 4.349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.980 $ 86.980
Total Neto $ 197.330
Descuento $ 0
Cargos $ 15.000
IVA  19  % $ 40.343
TOTAL OC $ 252.673


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.018.699-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 12.477.192-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.